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一、 审核员的职责
分为审核员的职责和审核组长的职责。
1. 审核员的职责
1) 遵守相应的审核要求;
2) 传达和阐明审核要求;
3) 有效地策划和覆行被赋予的职责;
4) 将观察结果形成文件;
5) 报告审核结果;
6) 验证所采取的纠正措施的有效性;
7) 收存和保管与审核有关的文件;
① 按要求提交这些文件;
② 确保这些文件的机密性;
③ 谨慎处理特殊的信息。
8) 配合并支持审核组长的工作。
2. 审核组长的职责
审核所有阶段的工作均由审核组长全权负责。审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展工作和审核观察结果作最后决定。
审核组长职责还包括:
1) 协助选择审核组的其他成员;
2) 制定审核计划;
3) 代表审核组同受审核方的管理接触;
4) 提交审核报告。
3. 审核员的独立性
审核员不应有偏见和受其他有可能损害审核工作客观性的影响。
与审核有关的所有人员和组织应尊重和支持审核员独立性和公正性。
二、 审核员的工作
1. 审核组长的工作
1) 规定对每一项审核任务的要求,包括所要求的审核员资格;2) 遵守相应的审核要求和其他有关规定;
3) 制定审核计划,准备工作文件,给审核组成员布置工作;
4) 评审有关现行质量体系活动的文件以确定其适宜性;
5) 及时向受审核方报告严重的不合格;
6) 报告在审核过程中遇到的重大障碍;
7) 清晰、明确地报告审核结论,不无故拖延。
2. 审核员的工作
1) 在确定的范围内进行审核;
2) 保持客观性;
3) 收集并分析与被审核的质量体系有关的,足以对其下结论的证据;
4) 对于证据中能够影响到审核结果和可能需要进行更广泛审核的迹象保持警觉;
5) 能够回答如下问题:
① 受审核方的人员是否知道、得到、理解和使用了那些所要求的描述或支持质量体系要素的程序、文件或其他资料?
② 用来描述质量体系的所有文件和其他资料是否足以满足实现所规定的质量目标的需要?
6) 始终遵守道德规范。
内审员全称叫内部质量审核员,通常由既精通ISO9000国际标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。按照ISO9000标准的要求,凡是推行ISO9000的组织每年都要进行一定频次的内部质量审核,内部质量审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。所以,凡是推行ISO9000的组织,通常都需要培养一批内审员。内审员可以由各部门人员 ... 担。
主要工作内容:
一、协助部门领导建立、实施和保持本部门质量管理体系(也可以是质量、安全、环境三标体系或计量体系及其他类似认证体系);确保质量管理体系过程得到建立和保持;在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成;负责与质量管理体系有关之外部联络。
二、 负责体系文件控制,审核质量手册、质量方针、目标;指导各部门对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。
三、 审查各部门编制的质量记录在案格式,并审批;负责监督、管理各部门的所有质量记录、三级文件;指导各部门对质量记录的整理和保管。
四、 向主管领导报告质量管理体系运行情况,提出改进建议;制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的材料,编写管理评审报告,协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。
五、 审查各有关部门编制的质量计划;负责指导本部门产品质量管理相关人员对本部门质量策划实施情况进行监督检查。协助、协调各部门相关人员进行质量策划及编制、实施相应的质量计划。
六、 协助供销部门识别顾客的需求与期望,组织本部门对产品检测能力、生产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审,审查特殊合同产品要求评审表;并负责与顾客进行质量方面的沟通。
七、负责协调、协助工程部设计、开发产品的组织、协调、实施工作,设计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书,设计开发方案设计开计划书、设计开发、评审、设计开发验证报告,协助审核试产报告;为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见和建议;协助供销部对所需物料采购的质量检查工作,市场调研或分析,市场信息及新产品动向;指导品质部负责新产品检验和试验;生产部负责新产品的加工试制和生产。
八、指导生产部进行生产过程控制、生产设施的维护保养、编制必要的作业指导书、负责产品防护,协助生产主管对《月生产计划》的审批;指导工程部编制工艺规程;指导办公室对实现产品质量所需工作环境进行控制;指导品质部进行产品验证和标识及可追溯性控制;负责对设施采购的质量审批,指导供销部在各方面售后服务等工作。
九、负责对测量、监控设备的校准,根据需要编制内部校准规程;对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;对测量和监控设备操作人员的培训、考核。
十、协助领导定期召开管理评审会议;负责内部质量管理体系审核工作;编制年度内审计划、编制实施计划、审核报告;
十一、组织编写本部门《年度内审计划》,组织、协调本部门内审活动的开展;编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施进行跟踪、监督、验证。
总之,内审员的工作职责就是一个对比标准,做符合性验证和监督检查,一定要熟悉各流程和工序技术要求及操作规范、确定关键工序和一般工序控制原则和控制力度,并熟练掌握本部门三级文件及质量记录状况,使之处于受控状态,确保现场记录文件真实有效。
十二、 指导品质部对不合格品识别,并跟踪不合格品处理结果;协助生产主管对不合格品作处理之决定;指导生产部负责对不合格品采取纠正措施。
十三、 指导办公室对内、外相关数据之传递与......余下全文>>
和企业的体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)编制检查表,按照所编制的检查表的条款进行现场审核,发现受审核部门存在的不符合项,将不符合项提交给审核组长,判定哪些可以做为不合格项提出,要求受审核部门在规定的期限内整改,并在整改后进行验证。
全称叫内部质量审核员,内审员职责分类为:1、体系专员职责 负责维护公司质量管理体系,确保公司质量管理体系的有效运作;根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施;协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价;针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。 2、质量管理体系审核内审员职责 负责对本部门体系运行情况进行监督,协助体系专员按计划实施体系内审,编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员; 3、制造过程审核内审员职责 负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表,按计划实施制造过程审核,并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证; 4、产品审核内审员职责。
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内部审核员是公司做内审时的人员。
一般的体系内审。由公司安排去学习相关体系知识,获取资格,然后参加内审工作。
是核算员吧,核算成本,核查单据,属于成本核算之类,核销进库与出库手续
岗位职责:
1、负责审核信用卡申请人资质的真实性及完整性;
2、按照授信政策做出发卡或退件判断,并对于发卡客户核给适当额度。
岗位要求:
1、全日制本科学历,专业不限,通过大学英语四级(含),能熟练运用办公软件;
2、兴趣爱好广泛,对各行业、各区域经济及社会情况有所了解;
3、具备较强的逻辑思维能力和沟通技巧,能承受一定的工作压力;
4、有两年以上零售银行业务工作经验或一年以上信用卡行业相关工作经验者优先。
职责: >⑴负责主持公司价格 ... 会办公室日常工作的计划编制、组织实施和总结工作,组织落实价格 ... 会的各项决议决策; ⑵参与主要经济及业务合同的谈判工作; ⑶负责对外经济及业务合同报价的审核工作; ⑷负责执行经济及业务合同价格的履行情况; ⑸负责协调重大工程采购项目的招标审定、价格核定、合同实施和竣工验收工作. 条件: (1)学历:本科以上; (2)职称:会计师; (3)从事会计工作5年以上,从事成本管理工作3年以上; (4)熟悉港航业务和市场,有良好的人脉关系; (5)熟悉第三方物流,对业务流程具有一定的分析判断能力; (6)有良好的表达、沟通能力,有较强的协调和谈判能力; (7)能适应经常出差;
内部审核员是公司做内审时的人员。
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